Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019/055 Dobropis k vytavenej faktúre č. 2019/036 Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Iné -240,00 € 17.04.2019 30.04.2019 Faktúra
19171 Dunán innen, Csilizközben Medveďov 00305588 Talamon s.r.o. 36274968 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 9,99 € 17.09.2019 28.10.2019 Faktúra
1/2019 Fakta za obedy 1/2019 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 7,68 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
9/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 33,60 € 19.03.2019 31.03.2019 Faktúra
15/2019 Faktúa za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 10,24 € 10.05.2019 31.05.2019 Faktúra
19/2019 Faktúa za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 188,76 € 22.05.2019 31.05.2019 Faktúra
0153004998 Faktúra za zber a odvoz TKO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 635,72 € 14.06.2019 30.07.2019 Faktúra
0153005082 Faktúra za zber a odvoz TKO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 306,26 € 10.07.2019 30.07.2019 Faktúra
0153005180 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 1 177,67 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
0153005355 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 879,02 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
20190049 Faktúra drvený beton Medveďov 00305588 PTS - BETON, spol., s.r.o. 36233293 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 31.05.2019 28.06.2019 Faktúra
20190095 Faktúra na prepravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 470,00 € 03.09.2019 30.09.2019 Faktúra
19VFDS1009 Faktúra za všeobecný materiál Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 95,33 € 13.12.2019 23.12.2019 Faktúra
1907/045 Faktúra za - PC zostava, servisná práca, USB FLASH DISK 32GB Medveďov 00305588 NAGY PC Service, s.r.o. 46848657 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 764,40 € 28.10.2019 06.11.2019 Faktúra
219110812 Faktúra za aktualizáciu dát Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Iné 411,26 € 07.11.2019 08.11.2019 Faktúra
20180667 Faktúra za aktualizáciu databáz virtualnycintorin.sk Medveďov 00305588 3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 19,68 € 18.01.2019 31.01.2019 Faktúra
1056666 Faktúra za asfaltové práce Medveďov 00305588 KISINVEST KFT 26276546213 Stavebné práce, opravárenské práce 2 500,00 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
190100035 Faktúra za audit RIÚZ 2018 Medveďov 00305588 Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava 35773031 Iné 1 200,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
2191123290 Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 20,40 € 01.08.2019 19.08.2019 Faktúra
19070030 Faktúra za bavlnené obliečky pre MŠ Medveďov 00305588 Bc. Martin Adámek 88588378 Iné 195,80 € 27.02.2019 27.03.2019 Faktúra
045/2019 Faktúra za beton C16/20 Medveďov 00305588 ACT - Trávnik s.r.o, 946 18 Trávnik 412 36540668 Iné 357,84 € 10.06.2019 30.07.2019 Faktúra
201905001 Faktúra za betónovú žumpu - športové ihrisko Medveďov 00305588 Transbeton - Výroba, spol. s.r.o. 31433031 Stavebné práce, opravárenské práce 1 796,14 € 22.05.2019 28.06.2019 Faktúra
20190484 Faktúra za chladničku Medveďov 00305588 Oskár Rublik 33468915 Iné 159,00 € 01.10.2019 28.10.2019 Faktúra
001/2019 Faktúra za čistenie a kontroly komínov Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Stavebné práce, opravárenské práce 45,00 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
19VFDS0488 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 48,22 € 12.06.2019 30.07.2019 Faktúra
19VFDS0643 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,22 € 12.08.2019 19.08.2019 Faktúra
19VFDS0648 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 57,41 € 15.08.2019 19.08.2019 Faktúra
19VFDS0825 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 INPORTANTE s.r.o. 45354928 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 112,42 € 16.10.2019 28.10.2019 Faktúra
201937 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 79,65 € 02.09.2019 30.09.2019 Faktúra
201913 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí 52170900 Iné 466,80 € 11.12.2019 15.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »