2015003 |
dodanie a montáž vodomerov na Harmincovej |
SOŠ Farského |
17054281 |
Technická údržba budov, s.r.o |
46652469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
103,20 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7111253401 |
elektrina Harmincova |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,44 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3106031735 |
elektrina-opak.dodávka OV Rača |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
900,00 € |
14.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7419374263 |
elektrina-opak.dodávka- FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 956,40 € |
14.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7010534673 |
elektrina-vyučtovacia fa 1.1.-31.12.2014 /FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-5 080,41 € |
14.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7240533846 |
elektrina-vyúčtovacia fa Rača |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,53 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15100075 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
Iné |
153,62 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
211500394 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
103,80 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
152000361 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
AGRO TAMI, a.s. |
36467430 |
Iné |
38,40 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21500395 |
nákup surovín pre PV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
51,30 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
211500136 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
108,65 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7125000049 |
nákup surovín pre CV a PV |
SOŠ Farského |
17054281 |
PENAM Slovakia, a.s. |
36283576 |
Iné |
40,80 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100344 |
nákup tonerov |
SOŠ Farského |
17054281 |
LASER servis, spol.s r.o. |
35755989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,34 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3414229157 |
odvoz odpadu |
SOŠ Farského |
17054281 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
298,62 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140100112 |
oprava chladničky na EP Harmincova 1 |
SOŠ Farského |
17054281 |
Robert Pernesch |
14008998 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140100109 |
oprava chladiaceho zariadenia na EP Harmincová 1 |
SOŠ Farského |
17054281 |
Robert Pernesch |
14008998 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
507,00 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2951273066 |
oprava plynového horáku |
SOŠ Farského |
17054281 |
Weishaupt spol. s.r.o |
31605893 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,48 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
82251430 |
pitná voda |
SOŠ Farského |
17054281 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,00 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7438186460 |
plyn - vyúčtovacia faktúra - HA |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7 347,51 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7424191341 |
plyn - vyúčtovacia faktúra FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 290,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263359 |
plyn-opak.dodávka Farského |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
861,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7436189804 |
plyn-opak.dodávka Harmincova |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 880,39 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263364 |
plyn-opak.dodávka Harmincova |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 298,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7424191340 |
plyn-opak.dodávka na Pántoch |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 065,43 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7243263351 |
plyn-opak.dodávka na Pántoch |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
839,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6091142113 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
Wustenrot poisťovňa |
31383408 |
Iné |
109,00 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6091142112 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
Wustenrot poisťovňa |
31383408 |
Iné |
89,00 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2403880856 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
GENERALI Slovensko, poisťovňa |
36631124 |
Iné |
168,89 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15991714 |
predplatné časopisu ŠKOLA 2015 |
SOŠ Farského |
17054281 |
JurisDat-Redakcia škola, Ondavská 8, 821 08 Bratislava |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
23,00 € |
20.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
81224849 |
prenájom dávkovača vody |
SOŠ Farského |
17054281 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
Nájmy a prenájmy |
25,49 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |