32/042/2018 (VS: 1118040132) |
Rezivo + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
104,69 € |
20.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/043/2018 (VS: 280807) |
Futsalová sieť 2 ks, sieť na plážový volejbal 1 ks, bedmintonová sieť rekreačná 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
173,84 € |
23.04.2018 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/044/2018 (VS: 300802104) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
48,36 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/045/2018 (VS: 315800130) |
Dobropis k faktúre 300802104 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-43,97 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/046/2018 (VS: 20180190) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
377,68 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/047/2018 (VS: 20180348) |
Žula kocky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
40365140 |
Iné |
690,00 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/048/2018 (VS: 300802042) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
1,94 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/049/2018 (VS: 315800123) |
Dobropis k faktúre 300802042 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-1,94 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/050/2018 (VS: 20182044) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
90,52 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/051/2018 (VS: 2994896) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
38,21 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/052/2018 (VS: 2187400994) |
Koberec SAVANNAH + prechod |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
361,94 € |
11.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/053/2018 (VS: 180646) |
RapiClear THC 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
20,02 € |
11.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/054/2018 (VS: 2181029045) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
121,79 € |
14.05.2018 |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/055/2018 (VS: 2994997) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
24,90 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/056/2018 (VS: 201805006) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
220,34 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/057/2018 (VS: 201805005) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
60,60 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/058/2018 (VS: 5033796975) |
Woody húpací kruh čierny priemer 85 cm |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
59,55 € |
16.05.2018 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/059/2018 (VS: 1118050148) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
223,58 € |
22.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/060/2018 (VS: 20182053) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
175,62 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/061/2018 (VS: 321800615) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
108,12 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |