Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/025/2020 (VS: 2001190) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 193,10 € 30.01.2020 30.01.2020 Faktúra
(VS: 8249647605) Internet 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/362/2019 (VS: 8249560126) Hlasové služby + internet 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 77,77 € 10.01.2020 10.01.2020 Faktúra
34/033/2020 (VS: 8251781249) Hlasové služby + internet 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 85,81 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/042/2020 (VS: 8251875267) Internet 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/064/2020 (VS:8254127581) Internet 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
9911058463 Výpoveď zmluvy 9911058463 o poskytovaní verejných služieb Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 04.03.2020 06.03.2020 05.03.2020 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
34/070/2020 (VS: 8254033471) Hlasové služby + internet 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 108,90 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
34/367/2019 (VS: 2016106) Pranie a prenájom rohoží 01.12 - 29.12.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 128,41 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/037/2020 (VS: 2025155) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 140,16 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/055/2020 (VS: 26855031) Pranie a prenájom rohoží 27.01. - 23.02.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 183,22 € 27.02.2020 27.02.2020 Faktúra
34/074/2020 (VS: 2042937) Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 140,16 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
Dodatok k Zmluve o servisnom prenájme rohoží č. 26855031 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 26855031 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.03.2020 11.03.2020 10.03.2020 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
34/352/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 127,58 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/018/2020 (VS: 0188970072) Hlasové služby + internet 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 156,96 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/056/2020 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Iné 151,12 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
34/080/2020 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 141,08 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/002/2020 (VS: 2201003017) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 60,55 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/001/2020 (VS: 2201001899) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 29,52 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/003/2020 (VS: 2201003381) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 61,64 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »