32/001/2017 (VS: 2171002745) |
Toner 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
166,07 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/391/2016 (VS: 2016137) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
73,42 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/390/2016 (VS: 1682965) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
71,82 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32/181/2016 (VS: 101612038) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
785,03 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/002/2017 (VS: 201701109) |
Poskytnutie priestoru na reklamu 1.1.2017 - 31.1.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTON, s.r.o. |
31595154 |
Iné |
360,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/003/2017 (VS: 431700153) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 485,80 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
01/2017 |
Rohož 115 x 200 4 ks na mesiace november - marec, resp. podľa potreby opakovane každý rok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
1,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
Dodatok č. 1/2017 k Zmluve ZŠ/238/2016 |
Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/238/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2017 |
03.01.2017 |
31.12.2017 |
02.01.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
15 816,00 € |
13.02.2017 |
15.02.2017 |
|
14.02.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
03/2017 |
Vytýčenie elektrických káblových rozvodov v areáli SOŠ stavebnej, Školské dielne Bánovská cesta 9, 011 62 Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SSE distribúcia |
|
Iné |
145,04 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
32/003/2017 (VS: 299338) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32/004/2017 (VS: 2804/1) |
Plávajúca podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obi Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
1 875,54 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/010/2017 (VS: 120117/3) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/011/2017 (VS: 170002) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wettrans Žilina, s.r.o. |
36798550 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/012/2017 (VS: 17016) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 12 mesiacov 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
357,30 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/013/2017 (VS: 17017) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 12 mesiacov 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
198,50 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/019/2017 (VS: 006/2017) |
Obedy 13 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Základná škola 2 |
36094188 |
Iné |
15,47 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/015/2017 (VS: 2017003) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/014/2017 (VS: 2017002) |
Stravné lístky - žiaci 1/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 880,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/021/2017 (VS: 08270160) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |