Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
39/2020 Teplomer XDV-805/R a batéria 9V Varta Stredná odborná škola stavebná 00893226 Wifilan, s.r.o. 43877362 Iné 232,00 € 16.04.2020 16.04.2020 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
32/014/2020 (VS: 6202005604) Toner 1 ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 29,25 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/003/2020 (VS: 2201003381) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 61,64 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/004/2020 (VS: 6202002805) Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 30,58 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
32/008/2020 (VS: 120100920) Toner 2 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 90,77 € 10.02.2020 10.02.2020 Faktúra
32/002/2020 (VS: 2201003017) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 60,55 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/001/2020 (VS: 2201001899) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 29,52 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/021/2020 (VS: 2201013272) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 134,32 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/005/2020 (VS: 2201006230) Toner 6 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 137,22 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
28/2020 UBNT UniFi Switch USW-16-POE Stredná odborná škola stavebná 00893226 Webcoms s.r.o. 36516244 Iné 301,06 € 13.03.2020 13.03.2020 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
32/020/2020 (VS: 200248) UBNT UniFi Switch USW-16-POE Gen2 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Webcoms s.r.o. 36516244 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 301,06 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
14/2020 Ubytovanie majstra odbornej výchovy na 4 noci od 02.03.2020 do 06.03.2020 pre absolvovanie zváračského kurzu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Siporex, s.r.o. 35859661 Iné 234,40 € 20.02.2020 20.02.2020 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/010/2020 (VS: 10) Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 13.-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 404,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/013/2020 (VS: 11) Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 716,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
01/2020 Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho kurzu 13.-17.01.2020 podľa cenovej ponuky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 560,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Ing. Tibor Slyško zástupca pre TV Objednávka
03/2020 Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho kurzu 20.-24.01.2020 podľa cenovej ponuky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 924,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Ing. Tibor Slyško zástupca pre TV Objednávka
34/053/2020 (VS: 20200046) Učebnice, pracovné zošity Stredná odborná škola stavebná 00893226 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 Iné 36,00 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
11/2020 Umývane osobných áut vrátane čistenia interiéru Stredná odborná škola stavebná 00893226 Peter Kováč 37097652 Iné 66,00 € 14.02.2020 14.02.2020 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/073/2020 (VS: 2020008) Vnútorná prehliadka 1 ks, tlaková skúška 1 ks, skúška tesnosti 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Alena Bolová - TlakTest 36972495 Iné 216,00 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/360/2019 (VS:3191093420) Vodné a stočné Bánovská cesta 07-12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 601,55 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »