34/002/2020 (VS:432000570) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 756,36 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/001/2020 (VS: 201201074) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/367/2019 (VS: 2016106) |
Pranie a prenájom rohoží 01.12 - 29.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/003/2020 (VS: 20203424) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
0510000622 |
Iné |
49,40 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/005/2020 (VS: 2020040075) |
Mesačný poplatok 01.01.2020 - 31.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/008/2020 (VS: 432000727) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
923,78 € |
17.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/228/2019 (VS: 20190020) |
Komponenty dochádzkový systém |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
1 388,80 € |
17.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/009/2020 (VS:10200001) |
Dodávka a montáž žalúzí, sieťok a okna |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
1 622,40 € |
20.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/004/2020 (VS: 0202020) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/006/2020 (VS: 8677781089) |
Plyn 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 812,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/007/2020 (VS: 8677781989) |
Plyn 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
651200015 |
Rámcová zmluva o inzercii pre rok 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
1 417,50 € |
20.01.2020 |
21.01.2020 |
|
20.01.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/010/2020 (VS: 10) |
Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 13.-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 404,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/013/2020 (VS: 11) |
Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 716,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/011/2020 (VS: 1) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 13.-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
1 835,98 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/012/2020 (VS: 2) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 20.-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 243,97 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/014/2020 (VS: 2020001) |
Stravné lístky - žiaci 01/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1800 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 980,80 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/015/2020 (VS: 2020002) |
Stravné lístky - zamestnanci 01/2020 - 400 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 344,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/002/2020 (VS: 2201003017) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
60,55 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/001/2020 (VS: 2201001899) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
29,52 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |