Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/082/2019 (VS: 201900003) Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 164,00 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
32/046/2019 (VS: 1192300174) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 77,14 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
32/048/2019 (VS: 2995701) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 47,66 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
34/083/2019 (VS: 1929042) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 192,17 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
32/047/2019 (VS: 101903038) parapetný plech hr. 0,7 RAL 8017 r.š., parapetné koncovky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 33,97 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
34/084/2019 (VS: 115/19) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Verein der Freunde der BerVerein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf Iné 6 090,00 € 03.04.2019 03.04.2019 Faktúra
32/050/2019 (VS: 3081114587) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Iné 264,63 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/086/2019 (VS: 2019023) Pranie a čistenie prádla za 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 139,15 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/085/2019 (VS: 2019029) Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 29.03.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 583,08 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/087/2019 (VS: 4701030319) Teplo 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 žilinská teplárenská 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 10 630,45 € 05.04.2019 05.04.2019 Faktúra
32/051/2019 (VS: 194001358) sačky do Vysávača PROTOOL VCP 450 E-L + dopravné Stredná odborná škola stavebná 00893226 VACS Slovakia s.r.o. 48136522 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 53,20 € 05.04.2019 05.04.2019 Faktúra
34/088/2019 (VS: 8230261700) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 08.04.2019 08.04.2019 Faktúra
32/052/2019 (VS: 2191019174) HP Toner CF230X black + dopravné + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 87,59 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
32/053/2019 (VS: 67619030) materiál, tmel Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 82,25 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/101/2019 (VS: 2019032) Strava zamestnanci 04/2019 - obedy 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/100/2019 (VS: 2019033) Strava žiaci 04/2019 - raňajky 100 ks, obed 700 ks, večera 700 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 038,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/099/2019 (VS: 2019040331) Mesačný poplatok 01.04.2019 - 30.04.2019 a hovorné 01.03.2019 - 31.03.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/102/2019 (VS: 1906407) Dlhodobý prenájom fľaše od 16.04.2019 - 15.04.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 12,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/103/2019 (VS: 1906421) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 29,30 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
32/059/2019 (VS: 192063) materiál - piesok maltový 10 ton + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 Obchod s palivami s.r.o. 36400467 Iné 260,00 € 23.04.2019 23.04.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »