34/082/2019 (VS: 201900003) |
Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
164,00 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/046/2019 (VS: 1192300174) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
77,14 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/048/2019 (VS: 2995701) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
47,66 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/083/2019 (VS: 1929042) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
192,17 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/047/2019 (VS: 101903038) |
parapetný plech hr. 0,7 RAL 8017 r.š., parapetné koncovky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
33,97 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/084/2019 (VS: 115/19) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Verein der Freunde der BerVerein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf |
|
Iné |
6 090,00 € |
03.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/050/2019 (VS: 3081114587) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
264,63 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/086/2019 (VS: 2019023) |
Pranie a čistenie prádla za 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
139,15 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/085/2019 (VS: 2019029) |
Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 29.03.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
583,08 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/087/2019 (VS: 4701030319) |
Teplo 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
žilinská teplárenská |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 630,45 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/051/2019 (VS: 194001358) |
sačky do Vysávača PROTOOL VCP 450 E-L + dopravné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,20 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/088/2019 (VS: 8230261700) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
08.04.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/052/2019 (VS: 2191019174) |
HP Toner CF230X black + dopravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
87,59 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/053/2019 (VS: 67619030) |
materiál, tmel |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
82,25 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/101/2019 (VS: 2019032) |
Strava zamestnanci 04/2019 - obedy 500 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/100/2019 (VS: 2019033) |
Strava žiaci 04/2019 - raňajky 100 ks, obed 700 ks, večera 700 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 038,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/099/2019 (VS: 2019040331) |
Mesačný poplatok 01.04.2019 - 30.04.2019 a hovorné 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/102/2019 (VS: 1906407) |
Dlhodobý prenájom fľaše od 16.04.2019 - 15.04.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/103/2019 (VS: 1906421) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
29,30 € |
16.04.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/059/2019 (VS: 192063) |
materiál - piesok maltový 10 ton + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obchod s palivami s.r.o. |
36400467 |
Iné |
260,00 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |