Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/083/2019 (VS: 1929042) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 192,17 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
32/047/2019 (VS: 101903038) parapetný plech hr. 0,7 RAL 8017 r.š., parapetné koncovky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 33,97 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
32/045/2019 (VS: 201900004) Multimeter PeachTech P3690, Akumulator 12V/7Ah Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 205,00 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
34/082/2019 (VS: 201900003) Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 164,00 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
32/044/2019 (VS: 12190102) Knihy Kreslenie stavebných konštrukcií 12 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 Kultúra, média, tlač 140,40 € 28.03.2019 28.03.2019 Faktúra
32/043/2019 (VS: 2191016784) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 178,74 € 27.03.2019 27.03.2019 Faktúra
34/081/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Iné 146,74 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
32/042/2019 (VS: 321900373) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 220,43 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
34/080/2019 (VS: 20190500) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 699,20 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
34/078/2019 (VS: 20190348) Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Marian Medlen - JurisDat 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/077/2019 (VS: 9000319037) Náklady súvisiace s pripojením odberného plynového zariadenie k distribučnej sieti SPP-D Stredná odborná škola stavebná 00893226 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 Iné 116,03 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/076/2019 (VS: 2019010077) Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 698,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
32/041/2019 (VS: 2995616) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 243,35 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/073/2019 (VS: 2019006) Výrub 2 ks stromov a odvoz na legálnu skládku Stredná odborná škola stavebná 00893226 SIEDL, s.r.o. 47582316 Iné 566,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
32/040/2019 (VS: 190085) Oprava horáka s káblom, drôt, chladiaca kvapalina do EWM Triton, drôt 0,8 cievka malá MIG/MAG Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 116,70 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/074/2019 (VS: 2019024) Strava zamestnanci 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/075/2019 (VS: 2019023) Strava žiaci 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 788,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
32/039/2019 (VS 2995476) cemix, baumit, lepidlo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 177,05 € 19.03.2019 19.03.2018 Faktúra
34/070/2019 (VS: 2019035) Odborné prehliadky výťahov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 132,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Faktúra
34/071/2019 (VS: 431903459) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 36,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Faktúra
32/037/2019 (VS: 2020190368) PETG 2x1180x975 mm číre R-3035 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o. 36382655 Iné 31,56 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
32/038/2019 (VS: 1119030087) Preglejka Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 41,86 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/069/2019 (VS: 2019040250) Mesačný poplatok 01.03.2019 - 31.03.2019 a hovorné 01.02.2019 - 28.02.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
32/036/2019 (VS: 300902217) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 316,22 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/067/2019 (VS: 2190010839) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 617,60 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/068/2019 (VS: 2190010581) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 3 165,40 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/066/2019 (VS: 2190010580) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 071,53 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
32/035/2019 (VS: 321900305) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 95,81 € 13.03.2019 13.03.2019 Faktúra
32/034/2019 (VS: 2192201255) Tlačivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Iné 61,18 € 13.03.2019 13.03.2019 Faktúra
34/064/2019 (VS:201903) Vykonanie OP-OS elektroinštalácie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lukáš Oleš 44434723 Iné 1 700,00 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra