Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/015/2020 (VS: 2020002) Stravné lístky - zamestnanci 01/2020 - 400 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 344,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/031/2020 (VS: 2020006) Dobropis k faktúre 2020001 - stravné lístky zamestnancov 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné -574,56 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
34/045/2020 (VS: 20220012) Stravné lístky zamestnanci 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 080,00 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/046/2020 (VS: 2020010) Stravné lístky zamestnanci 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 615,60 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/052/2020 (VS: 2020011) Stravné lístky - žiaci 02/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1500 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 8 124,00 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
34/072/2020 (VS: 2020017) Stravné lístky - zamestnanci 03/2020 - 310 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 116,00 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/071/2020 (VS: 2020018) Stravné lístky - žiaci 03/2020 - 452 ks raňajky, 807 ks obedy, 1725 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 7 747,38 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/008/2020 (VS: 120100920) Toner 2 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 90,77 € 10.02.2020 10.02.2020 Faktúra
34/001/2020 (VS: 201201074) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/010/2020 (VS: 10) Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 13.-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 404,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/013/2020 (VS: 11) Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 716,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/027/2020 (VS: 3220008) Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení vo Výmenníkovej stanici SOŠS Stredná odborná škola stavebná 00893226 KOVOSP ŽILINA 33364028 Iné 348,00 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
32/009/2020 (VS: 312000164) Elektromateriál - zásuvka, skinka Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 28,46 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/011/2020 (VS: 1) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 13.-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 1 835,98 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/012/2020 (VS: 2) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 20.-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 2 243,97 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/004/2020 (VS: 6202002805) Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 30,58 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
32/014/2020 (VS: 6202005604) Toner 1 ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 29,25 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
34/367/2019 (VS: 2016106) Pranie a prenájom rohoží 01.12 - 29.12.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 128,41 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/037/2020 (VS: 2025155) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 140,16 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/055/2020 (VS: 26855031) Pranie a prenájom rohoží 27.01. - 23.02.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 183,22 € 27.02.2020 27.02.2020 Faktúra
34/074/2020 (VS: 2042937) Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 140,16 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/359/2019 (VS: 2019107) Pranie a čistenie prádla za 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 66,11 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
34/040/2020 (VS: 2020009) Pranie a čistenie prádla za 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 112,38 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/039/2020 (VS: 2020010) Pranie a čistenie prádla za 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 50,96 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/069/2020 (VS: 2020018) Pranie a čistenie prádla za 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 96,38 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
32/015/2020 (VS: 2020021) Respirátor AP 321 - 50 ks, dezinfekčný gél na ruky 120 ml - 10 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 188,40 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
32/024/2020 (VS: 2020027) Hygienické prostriedky - Protex mydlo 300 ks, Protex tek.mydlo 12 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 369,36 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/026/2020 (VS: 2020063) Hygienické prostriedky - tekutá pasta 53 + dávkovač 9 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 178,20 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/025/2020 (VS: 2020062) Dobropis - tekutá pasta Damito 53 + dávkovač 9 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Stavebné práce, opravárenské práce -145,80 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/018/2020 (VS:920991198) Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 Kultúra, média, tlač 25,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »