Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/356/2019 (VS: 2190068618) Elektrická energia Tulipánová 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 806,10 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/015/2020 (VS: 2020021) Respirátor AP 321 - 50 ks, dezinfekčný gél na ruky 120 ml - 10 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 188,40 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
32/024/2020 (VS: 2020027) Hygienické prostriedky - Protex mydlo 300 ks, Protex tek.mydlo 12 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 369,36 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/026/2020 (VS: 2020063) Hygienické prostriedky - tekutá pasta 53 + dávkovač 9 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 178,20 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/025/2020 (VS: 2020062) Dobropis - tekutá pasta Damito 53 + dávkovač 9 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Stavebné práce, opravárenské práce -145,80 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/011/2020 (VS: 300001461) Pracovné odevy - novice, tričká, okuliare, rukavice Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 489,00 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
32/022/2020 (VS: 300002595) Pracovné odevy - nohavce, tričká, blúzy, potlač Logo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 115,28 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/010/2020 (VS: 10) Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 13.-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 404,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/013/2020 (VS: 11) Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 716,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/017/2020 (VS: 2000033518) Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 Iné 38,16 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
32/019/2020 (VS: 2000039063) Okno VELUX Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 Iné 407,52 € 12.03.2020 12.03.2020 Faktúra
34/005/2020 (VS: 2020040075) Mesačný poplatok 01.01.2020 - 31.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,20 € 14.01.2020 14.01.2020 Faktúra
34/048/2020 (VS: 2020040159) Hovorné od 1.1.2020 do 31.1.2020 a mesačný poplatok od 1.2.2020 do 29.2.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,20 € 14.02.2020 14.02.2020 Faktúra
34/058/2020 (VS: 2020010063) Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.01.2020 - 31.03.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 698,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
34/068/2020 (VS: 2020040242) Hovorné od 1.2.2020 do 29.2.2020 a mesačný poplatok od 1.3.2020 do 31.3.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,20 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
34/073/2020 (VS: 2020008) Vnútorná prehliadka 1 ks, tlaková skúška 1 ks, skúška tesnosti 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Alena Bolová - TlakTest 36972495 Iné 216,00 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/016/2020 (VS: 2020019) 5-denný skipas 29 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 305,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/017/2020 (VS: 2020020) 5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Stavebné práce, opravárenské práce 90,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/023/2020 (VS:2020039) 5-denný skipas 36 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 620,00 € 29.01.2020 29.01.2020 Faktúra
34/024/2020 (VS: 2020040) 5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 90,00 € 29.01.2020 29.01.2020 Faktúra
32/224/2019 (VS: 101912021) Materiál - kline, lišty, žľaby kolená, objímky, skrutky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 267,96 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/360/2019 (VS:3191093420) Vodné a stočné Bánovská cesta 07-12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 601,55 € 09.01.2020 09.01.2020 Faktúra
34/366/2019 (VS:3191097037) Vodné a stočné Tulipánová 07-12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 9 499,63 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/357/2019 (VS: 1904484721) MY ŽILINSKÉ NOVINY 01/2020-50/2020, Žilinský večerník 02/2020-27/2020, predplatné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 60,60 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/020/2020 (VS: 200248) UBNT UniFi Switch USW-16-POE Gen2 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Webcoms s.r.o. 36516244 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 301,06 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/228/2019 (VS: 20190020) Komponenty dochádzkový systém Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 1 388,80 € 17.01.2020 17.01.2020 Faktúra
34/361/2019 (VS: 4701031219) Teplo 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 12 545,09 € 10.01.2020 10.01.2020 Faktúra
34/041/2020 (VS: 4701030120) Teplo 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 14 653,00 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/062/2020 (VS: 4701030220) Teplo 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 12 245,51 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
32/009/2020 (VS: 312000164) Elektromateriál - zásuvka, skinka Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 28,46 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »