Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/108/2019 (VS: 20190802) Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 350 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 350 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 528,80 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/109/2019 (VS: 1900197) Programovanie tel. ústredne KX-NCP-1000 + dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 M I K R O H U K O, spol. s r.o 31560806 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,00 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/116/2019 (VS: 202019) Oprava malieb chodby, sprchy, šatne a miestnosti na box telocvične Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vladimír Kufel - Xentrix 37596608 Iné 988,50 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/111/2019 (VS: 2190021414) Elektrická energia Bánovská 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 892,84 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/113/2019 (VS: 2190021415) Elektrická energia Tulipánová 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 668,08 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
32/075/2019 (VS: 3081130931) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 461,42 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/110/2019 (VS: 8232336711) Internet 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
34/112/2019 (VS: 2190023750) Elektrická energia Vrátna 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 76,46 € 07.05.2019 07.05.2019 Faktúra
34/114/2019 (VS: 4701030419) Teplo 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 6 720,29 € 07.05.2019 07.05.2019 Faktúra
34/117/2019 (VS: 2190061) Práce technika, power board + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 assuport s.r.o. 36255467 Iné 285,60 € 07.05.2019 07.05.2019 Faktúra
34/115/2019 (VS: 2019039) Pranie a čistenie prádla za 4/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 116,80 € 07.05.2019 07.05.2019 Faktúra
34/118/2019 (VS: 20190817) Kompenzácia cestovných nákladov spojených s priebežným overovaním plnenia podmienok na vykonávanie EK na pracovisku v Žiline Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 180,00 € 07.05.2019 07.05.2019 Faktúra
34/119/2019 (VS: 1907908) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 1,73 € 07.05.2019 07.05.2019 Faktúra
34/120/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,15 € 09.05.2019 09.05.2019 Faktúra
34/122/2019 (VS: 19006) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko Stredná odborná škola stavebná 00893226 YOUTH NEET SOLUTIONS NGO 906804792 Iné 9 355,00 € 13.05.2019 13.05.2019 Faktúra
34/121/2019 (VS: 19007) Monitoring v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko Stredná odborná škola stavebná 00893226 YOUTH NEET SOLUTIONS NGO 906804792 Iné 420,00 € 13.05.2019 13.05.2019 Faktúra
32/076/2019 (VS: 1192300244) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 264,25 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
34/123/2019 (VS: 1910447) Činnosť zváračskej školy 04/2019, vystavenie 9ks ZP, výmena 1ks ZP Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 114,00 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
34/124/2019 (VS: 1532019) Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v objekte Tulipánová 2, dňa 29.04.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Šmárik Milan 33373850 Iné 100,00 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
34/126/2019 STN 05 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 Iné 18,33 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
34/125/2019 (VS. 8232264236) Hlasové služby + internet 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,82 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
34/127/2019 (VS:431905963) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 004,40 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
34/128/2019 (VS: 431906020) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 692,00 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
31/001/2019 (VS: 201900011) Upgradovací balík + zálohovací systém kamerového vybavenie SEK Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4 262,00 € 15.05.2019 15.05.2019 Faktúra
34/129/2019 (VS: 2019040415) Mesačný poplatok 01.05.2019 - 31.05.2019 a hovorné 01.04.2019 - 30.04.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 136,57 € 16.05.2019 16.05.2019 Faktúra
32/077/2019 (VS: 0012019) Upomienkový dar pri príležitosti výročia školy Poznaň Poľsko Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ján Martinka 10958096 Iné 45,00 € 16.05.2019 16.05.2019 Faktúra
34/130/2019 (VS: 5 Zneškodnenie odpadu PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT Stredná odborná škola stavebná 00893226 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 Iné 238,99 € 17.05.2019 17.05.2019 Faktúra
32/078/2019 (VS: 321900651) Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 994,03 € 17.05.2019 17.05.2019 Faktúra
32/080/2019 (VS: 1192300261) Náradie - skrutkovače Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 698,88 € 21.05.2019 21.05.2019 Faktúra
32/079/2019 (VS: 1119050099) Materiál - LDT doska, HDF, ABS + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 532,44 € 21.05.2019 21.05.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »