Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
34/010/2020 (VS: 10) Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 13.-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 404,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/013/2020 (VS: 11) Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 716,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/011/2020 (VS: 1) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 13.-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 1 835,98 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/012/2020 (VS: 2) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 20.-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 2 243,97 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/014/2020 (VS: 2020001) Stravné lístky - žiaci 01/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1800 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 8 980,80 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/015/2020 (VS: 2020002) Stravné lístky - zamestnanci 01/2020 - 400 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 344,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/002/2020 (VS: 2201003017) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 60,55 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/001/2020 (VS: 2201001899) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 29,52 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/003/2020 (VS: 2201003381) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 61,64 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/018/2020 (VS: 0188970072) Hlasové služby + internet 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 156,96 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/018/2020 (VS:920991198) Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 Kultúra, média, tlač 25,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/020/2020 (VS: 432001284) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 67,40 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/016/2020 (VS: 2020019) 5-denný skipas 29 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 305,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/017/2020 (VS: 2020020) 5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Stavebné práce, opravárenské práce 90,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/022/2020 (VS: 200068) Kniha Stredná odborná škola stavebná 00893226 Richard Šrobár - Littera 33580511 Iné 23,90 € 28.01.2020 28.01.2020 Faktúra
34/023/2020 (VS:2020039) 5-denný skipas 36 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 620,00 € 29.01.2020 29.01.2020 Faktúra
34/024/2020 (VS: 2020040) 5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 90,00 € 29.01.2020 29.01.2020 Faktúra
34/025/2020 (VS: 2001190) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 193,10 € 30.01.2020 30.01.2020 Faktúra
34/021/2020 (VS: 08200141) Členský príspevok 2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK 30842654 Iné 200,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/026/2020 (VS: 0052020) Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie, kontrola TV kamerou v objekte Nová škola Stredná odborná škola stavebná 00893226 Šmárik Milan 33373850 Iné 250,00 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
34/027/2020 (VS: 3220008) Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení vo Výmenníkovej stanici SOŠS Stredná odborná škola stavebná 00893226 KOVOSP ŽILINA 33364028 Iné 348,00 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
32/004/2020 (VS: 6202002805) Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 30,58 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
34/028/2020 (VS:545036343) Školenie, vystavenie certifikátu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Wienergerger 31418821 Iné 109,99 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
34/029/2020 (VS: 8697178006) Plyn 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
34/030/2020 (VS: 8697177126) Plyn 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 756,00 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
34/031/2020 (VS: 2020006) Dobropis k faktúre 2020001 - stravné lístky zamestnancov 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné -574,56 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
32/005/2020 (VS: 2201006230) Toner 6 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 137,22 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
32/006/2020 (VS: 3081262069) PHM 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 84,41 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
34/034/2020 (VS:7224617036) Elektrická energia Vrátna 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 333,40 € 06.02.2020 06.02.2020 Faktúra
34/036/2020 (VS: 9795737197) Elektrická energia Tulipánová 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 3 007,87 € 06.02.2020 06.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »