8120026054 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8120026053 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21530 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898233 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898224 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898134 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
23,24 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898019 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,52 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898018 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7641898017 |
Záloha na energie (9/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289837991 |
Telefonné a volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21024 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
176,99 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8697698048 |
Preddavok na plyn-DHZ-9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202119820 |
Servis Kamerového Systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
139,30 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
38 |
Obedy 200ks |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
240,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30 |
Za režijné náklady - 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
34 |
Obedy 6,7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
56,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
51-30082021 |
za vývoz odpadovej vody - 8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
455,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
D č. 1 ku KZ |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Enikő Kulacs |
|
Iné |
0,00 € |
27.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
D č. 1 ku KZ |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve |
Medveďov |
00305588 |
Iveta Orosz |
|
Iné |
0,00 € |
27.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
D č. 1 ku KZ |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve |
Medveďov |
00305588 |
cesta |
|
Iné |
0,00 € |
27.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |