Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
27-31052024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 1 140,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
8621431305 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
4292 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
20240003 Faktúra za detské programy - Deň detí Medveďov 00305588 Fun4Kids, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 150,00 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
240066 Faktúra za ESET INTERNET SECURITY Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 76,88 € 31.05.2024 31.05.2024 Faktúra
VYF0048 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 116,76 € 31.05.2024 31.05.2024 Faktúra
1240001773 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 43,28 € 29.05.2024 29.05.2024 Faktúra
220240084 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 143,17 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
2024001 Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž Medveďov 00305588 Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, 32300948 Stavebné práce, opravárenské práce 447,72 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
9/2024 Objednávka - smetné nádoby ( 120L, 240L ) Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 940,00 € 21.05.2024 31.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
10/2024 Objednávka - EWA setup + školenie, vytvorenie účtu pre čipovaciu aktivitu, nadstavec na inštaláciu, USB čítačka k telefónu, webová aplikácia Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 783,50 € 21.05.2024 31.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
67 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 144,20 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
66 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0338870926 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 55,43 € 15.05.2024 29.05.2024 Faktúra
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 56,89 € 14.05.2024 01.10.2024 30.09.2026 15.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
4239 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 14.05.2024 29.05.2024 Faktúra
2024/OBC/R/K/DS/0006 Zmluva č.2024/OBC/R/K/DS/0006 o poskytnutí účelovej dotácie - Letný tábor pre deti Medveďov 00305588 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 1 250,00 € 10.05.2024 18.11.2024 13.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
FV05-36935/2024 Faktúra za sporáky - 2 ks Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 898,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8421013657 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8421014071 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 16,76 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »