8421014072 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8421014073 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7161608866 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,20 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4447362447 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7401008121 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 044,68 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348570968 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011913 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 374,27 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026047 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0037 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367101 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367102 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367103 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,45 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367104 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367176 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367179 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 012,05 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
8698757308 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
667/00 |
Faktúra za lampu |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Iné |
68,22 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240441 |
Faktúra za opravu multifunkčného zariadenia |
Medveďov |
00305588 |
Canton, s.r.o. |
|
Iné |
216,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |