Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17/2024 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 918,45 € 26.07.2024 31.07.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
2240617 Faktúra za materiál - Deň obce Medveďov 00305588 SK GLASS, Karol Sipos 32304544 Iné 118,50 € 24.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240009 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 22.07.2024 31.07.2024 Faktúra
2024037 Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. 2024037 Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 250,00 € 18.07.2024 27.07.2024 29.07.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
20240558 Faktúra za DHZ materiál Medveďov 00305588 Feuer Shop - Ing. András Bodó 52159647 Iné 1 608,40 € 18.07.2024 31.07.2024 Faktúra
2784369239, 2784366685 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 55,24 € 17.07.2024 31.07.2024 Faktúra
2202400117 Faktúra za opravu kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 583,57 € 16.07.2024 31.07.2024 Faktúra
0143026570 Faktúra za zneškodnenie odpadu - šatstvo Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 27,86 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
80 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 133,00 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
81 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
7104043781 Vyúčtovacia faktúra - MŠ Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 514,19 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240062 Faktúra za dopravné - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 550,00 € 12.07.2024 15.07.2024 Faktúra
241057 Faktúra za školenie GDPR Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 12.07.2024 15.07.2024 Faktúra
8421023425 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,14 € 11.07.2024 15.07.2024 Faktúra
8421023423 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 13,72 € 11.07.2024 15.07.2024 Faktúra
8421023424 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 22,86 € 11.07.2024 15.07.2024 Faktúra
8421022792 Faktúra za vodné - NIKÉ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,14 € 11.07.2024 15.07.2024 Faktúra
8421022794 Faktúra za vodné - TJ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 288,04 € 11.07.2024 15.07.2024 Faktúra
8421022793 Faktúra za vodné - Cintorín Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 65,53 € 11.07.2024 15.07.2024 Faktúra
8421022795 Faktúra za vodné - KD Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 35,05 € 11.07.2024 15.07.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »