2747658266, 2747655078 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,58 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2752227923, 2752226361 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,60 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VF23541 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VF23603 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23664 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23664 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23721 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4722023 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Peter Fejér - F&T |
34903046 |
Iné |
89,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001 |
Zmluva o dielo č. 2023001 |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168 126,00 € |
09.01.2023 |
|
|
09.01.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta |
Zmluva |
2023002 |
Faktúra za dielo: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168 105,83 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003 |
Faktúra za presun hmôt na dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
PG Bau s.r.o. |
51429578 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,23 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1739/2023 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
384999 |
Faktúra za Kompresor, sada náradia na kompresor |
Medveďov |
00305588 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
160,75 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023 |
Objednávka - Kompresor, sada náradia |
Medveďov |
00305588 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
160,75 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
O - 13/2023 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
23.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
0,00 € |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
23.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
0-12/2023 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231108 |
Doprava autobusom |
Medveďov |
00305588 |
RACZ, s.r.o. |
|
Iné |
128,60 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/01 |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2023/01 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
1 500,00 € |
22.02.2023 |
23.02.2023 |
|
22.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
20230005 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
1 500,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |