8698237898 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8698262727 |
Faktúra za preddavok na plyn - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8611202639 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8678946483 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8698352531 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8688743131 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8611346131 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8171704683 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8191738613 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
35815256 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023 |
Objednávka - Vyplnenie žiadosti k projektovej dokumentácií ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ" |
Medveďov |
00305588 |
Správa CHKO Dunajské Luhy |
|
Iné |
1 500,00 € |
20.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
20230001 |
Faktúra za VZ materiál, servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
337,15 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012 |
Faktúra za motorovú pílu |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
898,00 € |
14.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
513,80 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
tz2022-12-28nv3 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
02.01.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2027 |
02.01.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta |
Zmluva |
tz2022-12-28nv2 |
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
02.01.2023 |
01.01.2023 |
|
02.01.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta |
Zmluva |
2230025 |
Faktúra za aplikačný program WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
432,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230114 |
Faktúra za školenie k programom WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230181 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230237 |
Faktúra za školenie k programom WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
27.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |