Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22616 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 11.10.2022 07.11.2022 Faktúra
22683 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
22758 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
16/2022 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 Marián Vörös 36897451 Iné 472,32 € 09.08.2022 14.09.2022 Faktúra
35/2022 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 SHR Vörös Marián 36897451 Iné 264,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
07/2022 Za výmenu priestor.termostatu MŠ Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 80,00 € 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
58/2022 Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla MŠ Medveďov 00305588 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 187,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
7 Za režijné náklady - 01+02/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 11.03.2022 12.03.2022 Faktúra
13 Režijné náklady -03/04/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 10.05.2022 12.05.2022 Faktúra
20/2022 Faktúra za režijné náklady 5-6/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 18.08.2022 14.09.2022 Faktúra
26 Faktúra za režijné náklady 9-10/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 510,00 € 02.11.2022 07.11.2022 Faktúra
32 Faktúra za režijné náklady 11,12/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 510,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
01/2022 za maliarské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 750,00 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
03/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati, 930 07 Medveďov 80 - Maliar, natierač 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 16.06.2022 12.09.2022 Faktúra
05/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 06.07.2022 12.09.2022 Faktúra
001/2022 Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Iné 54,00 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 20,00 € 20.10.2022 20.10.2022 20.10.2023 14.11.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 70,00 € 20.10.2022 20.10.2022 20.10.2023 14.11.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
20220085 Faktúra za odchyt a umiestnenie psov Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 420,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
78-31122021 za vývoz odpadovej vody - 12/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 612,00 € 03.01.2022 05.01.2022 Faktúra