8421009179 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8421009178 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,10 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8421008631 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,05 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9001666219 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
TF-SC4-027 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
635,18 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
TF-SC4-133 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4081 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4186 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024 |
Faktúra za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
397,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
92,40 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45 |
Faktúra za obedy 1/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,00 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,20 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
131,60 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7931122023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
30,00 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
4-29012024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9-29022024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
888,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15-31032024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21-25042024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
780,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |