Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21001 Farebná tlač novín Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 383,04 € 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
21024 Náklady na propagáciu Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 176,99 € 03.09.2021 05.09.2021 Faktúra
21029 Náklady na propagáciu Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 244,80 € 01.10.2021 03.10.2021 Faktúra
139072021 DHZ Budova-Všeobecný Materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 147,41 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
263112021 Ocú - Vš.materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 84,60 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
20210015 VZ Materiál a Oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 726,80 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2/21 Betonárske práce 3/2021 Medveďov 00305588 Lorincz Ladislav-Výroba z betónu-Betonárske práce 47770678 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
202112 Za sprostredkovanie vystúpenia F.S. Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Kultúra, média, tlač 150,00 € 15.07.2021 17.07.2021 Faktúra
202118 Za ozvučenie Dňa Obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Kultúra, média, tlač 350,00 € 02.08.2021 04.08.2021 Faktúra
00082021 Ochranná kombinéza - COVID-19 Medveďov 00305588 Bet-culture,s.r.o. 47406364 Iné 59,40 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
20210090 Pánske tričko, Dámske tričko Medveďov 00305588 Mgr. Viktória Szabó 47094109 Kultúra, média, tlač 134,40 € 29.06.2021 01.07.2021 Faktúra
2021034 Ročná aktualizácia dát Medveďov 00305588 NG Informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 03.02.2021 05.02.2021 Faktúra
21VF00066 Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 360,00 € 29.11.2021 01.12.2021 Faktúra
0-11/2021 Za overenie úz za rok 2020 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Faktúra
2021163 Týždenník:,,Csallóköz´´ Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 24.06.2021 26.06.2021 Faktúra
4284034632 Vyúčtovacia faktúra Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -102,43 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
4497438457 Dodávka plynu Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
4464713978 Preddavok na plyn (3/2021) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 04.03.2021 06.03.2021 Faktúra
4451250061 Preddavok na plyn (5/2021) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 07.05.2021 09.05.2021 Faktúra
4417495794 Preddavok na plyn (6/2021) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »