8120030648 |
Vodné- Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,06 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8120030160 |
Vodné DHZ - 172 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,88 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8120036966 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
04.11.2021 |
|
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8120036965 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
04.11.2021 |
|
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8120036964 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
04.11.2021 |
|
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8120050098 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8120050099 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8120050100 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202104187 |
MŠ-Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,69 € |
20.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21032 |
Kniha |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Iné |
14,99 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202119820 |
Servis Kamerového Systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
139,30 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
36233315 |
Osobná Doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
150,00 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024 |
Dopravné |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
340,00 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 |
Zámočnícke práce |
Medveďov |
00305588 |
BALA, a.s. |
36204536 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,00 € |
27.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
22408816 |
Tork Toalet.papier + Refl Utierk |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,92 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2380488077 |
Občerstvenie a Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Iné |
302,08 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2380488076 |
Kanc.Potreby-Papier |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,34 € |
23.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2380513013 |
Papierové utierky-Mš |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,96 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8052260233 |
Hojdačka-Detské ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
MALL.SK |
35950226 |
Iné |
47,54 € |
02.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7141467617 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,16 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |