230184 |
GDPR - 9.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
12.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230857 |
Faktúra za GDPR 6/2023-11/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231095 |
Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231753 |
Faktúra za GDPR 12/2023-05/2024 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
102388806 |
Faktúra za službu The Hosting - medvedov1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Iné |
102,12 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023352781 |
Faktúra za doménu (.sk) |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,88 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2202300108 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
107,45 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023 |
Objednávka - Servisná oprava kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
107,45 € |
28.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
20230087 |
Osobná doprava - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
204,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230091 |
Osobná doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
420,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
516,00 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5082007653 |
Faktúra za materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
24,20 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
502302975 |
Tlačivá, knihy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
35908718 |
Iné |
82,50 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7250068547 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,24 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7131858769 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-460,82 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7370024672 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-170,66 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7390020207 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,80 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7390020206 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-304,91 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7390020205 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-309,33 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7230871059 |
Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,59 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |