17/2024 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jolán Németh |
|
Právne a konzultačné služby |
145,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011390 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 188,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7931122023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7401000712 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
852,99 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0127 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
88,96 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44 |
Faktúra za obedy MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
92,40 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
TF-SC4-027 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
635,18 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
30,00 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ |
DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ |
Medveďov |
00305588 |
VELMED s.r.o. |
47999772 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
31.03.2024 |
21.02.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
13/2024 |
Faktúra za monitoring komárov |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
122,56 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24kdi00020 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3624019367 |
Faktúra za tombolu na ples |
Medveďov |
00305588 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
79,30 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4-29012024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240100004 |
Faktúra za dopravné značenie |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
52,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011517 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 759,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7401002611 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
912,89 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0004 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9-29022024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
888,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0019 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24023834 |
Spevácky zbor Medveďov - Tričká |
Medveďov |
00305588 |
Dual Trade s.r.o. |
|
Iné |
209,40 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |