Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 170,00 € 12.03.2020 16.03.2020 Faktúra
2017068 Faktúra za ročná aktualizácia dát Medveďov 00305588 NG Informačná, s.r.o. 46795481 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 130,00 € 03.03.2020 13.03.2020 Faktúra
192977 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 266,35 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
120004749 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 510,30 € 08.01.2020 09.01.2020 Faktúra
7001012352 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 670,46 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
7001020057 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 550,98 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
2535537038,2535540135 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 86,31 € 31.01.2020 30.01.2020 Faktúra
8251714590 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 13.02.2020 17.02.2020 Faktúra
0338872609 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 84,47 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
8253967598 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,47 € 09.03.2020 13.03.2020 Faktúra
2544961798 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 236,27 € 16.03.2020 27.03.2020 Faktúra
4810019106 Faktúra za úrok z omeškania Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 4,95 € 13.01.2020 17.01.2020 Faktúra
20026 Faktúra za verejného osvetlenia Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 20.01.2020 25.02.2020 Faktúra
20085 Faktúra za VO +údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 398,56 € 14.02.2020 13.03.2020 Faktúra
8920062475 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 14,26 € 13.01.2020 29.01.2020 Faktúra
8920062479 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 16,85 € 13.01.2020 29.01.2020 Faktúra
8920062477 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 13.01.2020 29.01.2020 Faktúra
8920062478 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 13.01.2020 29.01.2020 Faktúra
8920062476 Faktúra za vodné a stočné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 49,26 € 13.01.2020 29.01.2020 Faktúra
3/20 Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu Medveďov 00305588 POZPROJ - Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 17.02.2020 03.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »