7141467617 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,16 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7370018088 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 963,18 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7370018087 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,15 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7151358292 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-64,88 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7300030233 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-131,59 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7141467618 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,37 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7141467616 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
799,49 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4284034632 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-102,43 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8419594369 |
Vyúčtovacia faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,68 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7141535425 |
Vyúčtovacia faktúra el. energie - NIKE |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-181,87 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7103481820 |
Vyúčtovacia faktúra el.energia - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-48,00 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015 |
VZ Materiál a Oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
726,80 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021103328 |
Webhosting pre medvedov-1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
88,81 € |
30.03.2021 |
|
|
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211111964 |
Za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
021110022 |
za dodávku zámočníckých výrobkov |
Medveďov |
00305588 |
Bala a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,00 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202115 |
Za hudobné vystúpenie spevákov |
Medveďov |
00305588 |
Klub Priateľov maďarskej piesne v SR |
37835734 |
Kultúra, média, tlač |
370,00 € |
10.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7012100543 |
Za Inzerciu Mš - Výberové konanie |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
48,10 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100052 |
za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
02.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021 |
za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11 |
za obedy - január-marec |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
29,60 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |