0143018744 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
81,90 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018983 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
77,70 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019073 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
90,30 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019050 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
73,50 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019351 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
73,50 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018353 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
77,70 € |
12.03.2021 |
|
|
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018530 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
81,90 € |
22.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018585 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
77,70 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018841 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
86,10 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018878 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
81,90 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018965 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
77,70 € |
22.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007391 |
Za odvoz odpadu - Služba,Preprava,Vytriedenie, Zneškodnenie |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 671,15 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0-11/2021 |
Za overenie úz za rok 2020 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202118 |
Za ozvučenie Dňa Obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
08012021 |
Za prípravu žiadosti o dotáciu |
Medveďov |
00305588 |
TRIUS FINANCE, s.r.o. |
36699993 |
Právne a konzultačné služby |
1 100,00 € |
08.01.2021 |
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
83 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
19.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
26 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7 |
Za režijné náklady - 02+03/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
374,00 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45 |
Za režijné náklady - 09+10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |