Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19 Za režijné náklady - 4/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.05.2021 22.05.2021 Faktúra
30 Za režijné náklady - 5/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
2 Za režijné náklady -1/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
1995/2021 Za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 29.12.2021 30.12.2021 Faktúra
202112 Za sprostredkovanie vystúpenia F.S. Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Kultúra, média, tlač 150,00 € 15.07.2021 17.07.2021 Faktúra
13/21 Za vyhotovenie geometr. plánu Medveďov 00305588 Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 01.07.2021 03.07.2021 Faktúra
KP/21-556 Za vyhotovenie úradného osvedčenia Medveďov 00305588 Okresný súd Trnava Právne a konzultačné služby 2,50 € 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
77-31122020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 429,00 € 03.01.2021 05.01.2021 Faktúra
04-31012021 za vývoz odpadovej vody - 1/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 29.01.2021 30.01.2021 Faktúra
64-28102021 za vývoz odpadovej vody - 10/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 396,00 € 28.10.2021 30.10.2021 Faktúra
71-26112021 za vývoz odpadovej vody - 11/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 720,00 € 26.11.2021 28.11.2021 Faktúra
10-26022021 za vývoz odpadovej vody - 2/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 351,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
17-31032021 za vývoz odpadovej vody - 3/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 520,00 € 01.04.2021 03.04.2021 Faktúra
24-3004221 za vývoz odpadovej vody - 4/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 364,00 € 30.04.2021 01.05.2021 Faktúra
30-27052021 za vývoz odpadovej vody - 5/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 442,00 € 27.05.2021 29.05.2021 Faktúra
37-26062021 za vývoz odpadovej vody - 6/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 403,00 € 28.06.2021 30.06.2021 Faktúra
44-30072021 za vývoz odpadovej vody - 7/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 676,00 € 30.07.2021 02.08.2021 Faktúra
51-30082021 za vývoz odpadovej vody - 8/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 455,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
58-30092021 za vývoz OV Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Palivá, energie, voda, telefóny 648,00 € 01.10.2021 03.10.2021 Faktúra
7181108217 Záloha na energie - Kmaerový systém Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 246,85 € 22.02.2021 24.02.2021 Faktúra