7171139619 |
Nedoplatok elektr. energie - 4/2020 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,52 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7161250309 |
Záloha na energie-Nedoplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,03 € |
06.11.2020 |
|
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7151242373 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,45 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7151242372 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-121,31 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7151242371 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,34 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7141339182 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,08 € |
14.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7141336902 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-81,52 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7103179314 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2,67 € |
09.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
71-27112020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
27.11.2020 |
|
|
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7001093258 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
674,58 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7001083624 |
Streavné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,26 € |
06.11.2020 |
|
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7001077291 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7001060780 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
608,66 € |
05.08.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7001053232 |
Stravné lístky -7/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
740,50 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7001043665 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
493,82 € |
04.06.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7001036334 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
538,62 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7001029446 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
649,86 € |
08.04.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7001020057 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7001012352 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
05.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020 |
Kúpna zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
0,00 € |
16.09.2020 |
|
30.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |