Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7/2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Medveďov 00305588 Ing. Dagmar Horáková 000000 Iné 1 000,00 € 30.11.2020 31.12.2020 02.12.2020 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
65 Obedy -10/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 32,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Faktúra
64-30102020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 494,00 € 02.11.2020 04.11.2020 Faktúra
61 Za režijné náklady -10/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 16.11.2020 18.11.2020 Faktúra
6/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Medveďov 00305588 Poľnohospodárske družstvo Hrušov 00587478 Iné 0,00 € 16.09.2020 30.06.2021 17.09.2020 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
6 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 27.01.2020 07.02.2020 Faktúra
5920006731 Ročný prístup -vssr.sk Medveďov 00305588 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 36371271 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 165,00 € 23.04.2020 25.04.2020 Faktúra
58-25092020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 442,00 € 25.09.2020 28.09.2020 Faktúra
56 Obedy -9/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 22,40 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
55 Za režijné náklady -9/2020 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
5100001412 Plyn Medveďov 00305588 SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 02.04.2020 02.04.2020 Faktúra
51-31082020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 377,00 € 03.09.2020 05.09.2020 Faktúra
5/2020 Nájomná zmluva č. 1485/2020 Medveďov 00305588 Medzičilizie, a.s. 00191396 Nájmy a prenájmy 4 437,45 € 21.08.2020 01.10.2020 30.09.2025 24.08.2020 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
4810019106 Faktúra za úrok z omeškania Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 4,95 € 13.01.2020 17.01.2020 Faktúra
44973658 Preddavok na plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 08.04.2020 10.04.2020 Faktúra
4487435802 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 05.03.2020 13.03.2020 Faktúra
4480606247 Preddavok na plyn (11/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 03.11.2020 05.11.2020 Faktúra
4480565843 Preddavok na plyn (6/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 05.06.2020 07.06.2020 Faktúra
4474370662 Preddavok na plyn (8/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 07.08.2020 09.08.2020 Faktúra
4470175435 Preddavok na plyn (7/2020) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 080,70 € 07.07.2020 10.07.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »