121960057 |
Faktúra za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
16,78 € |
11.02.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
121960058 |
Faktúra za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
16,78 € |
11.02.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200004 |
Faktúra za prevedené el.montážne práce |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
505,45 € |
18.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057 |
Faktúra za predplatenie reg. týžd. Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
24.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8697210669 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4487435802 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200209 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Kultúra, média, tlač |
340,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0153005769 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
906,94 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0153005929 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 233,86 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
73-31122019 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
416,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
04-31012020 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020 |
Faktúra za obedy ( voľby NRSR ) |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
37,80 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
7,20 € |
17.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,40 € |
07.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
11,20 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2380411785 |
Faktúra za občerstvenie, voda |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Iné |
14,80 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
190577 |
Faktúra za nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
299,20 € |
02.04.2020 |
|
|
22.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000089 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20005 |
Faktúra za knihu |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
9,99 € |
04.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20202037 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
29,68 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |