Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2711489517, 2711486817 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,92 € 15.03.2023 31.03.2023 Faktúra
2716070353, 2716067655 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,89 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2720593184, 2720589988 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,71 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
2725097732, 2725096536 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,34 € 15.06.2023 30.06.2023 Faktúra
2729566211, 2729564142 Faktúra za telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 60,47 € 17.07.2023 17.07.2023 Faktúra
2734048404, 2734045216 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 59,99 € 15.08.2023 31.08.2023 Faktúra
2738557694, 2738556252 Faktúra za telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 55,26 € 15.09.2023 29.09.2023 Faktúra
2747658266, 2747655078 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,58 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
2752227923, 2752226361 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,60 € 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
2743099217, 2743096903 Faktúra za telefón - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 62,60 € 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
7301000887 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 697,69 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
7301003232 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 890,93 € 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
7301005199 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 917,04 € 09.03.2023 13.03.2023 Faktúra
7301007827 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 105,04 € 05.04.2023 12.04.2023 Faktúra
7301009564 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 843,92 € 04.05.2023 10.05.2023 Faktúra
7301011827 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 095,32 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
123015134 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 134,74 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
7301016296 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 763,03 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
7301017992 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 841,88 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
7301020681 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 056,67 € 09.10.2023 25.10.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »