7595019998 |
Záloha na energie (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7181091724 |
Záloha na energie (9/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,42 € |
07.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4444933700 |
Preddavok na plyn (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8020031606 |
Vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,59 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
80200031607 |
Vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,36 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8020031608 |
vodné-TJ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,56 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8020031609 |
Vodné-MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,74 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8020031610 |
Vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
33,71 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8020031610 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8020032271 |
Vodné-195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8020032273 |
Vodné-260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
56 |
Obedy -9/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
22,40 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
55 |
Za režijné náklady -9/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0153006644 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
2 029,82 € |
13.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Dohoda č. 2/2020 |
Dohoda č. 20/04/010/68 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
20629 |
VO + údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
19.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200182 |
Potlač vinových tašiek + tašky |
Medveďov |
00305588 |
Bebop, s.r.o. |
46731539 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2577861362 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,97 € |
27.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
64-30102020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
494,00 € |
02.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202010045 |
Program EÚ - Školský program - Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
2,47 € |
02.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |