Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153010879 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 233,79 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
7602716743 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 213,08 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
7602716744 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 88,40 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
7602746745 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 105,07 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
7602716814 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 22,41 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
7602716873 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 151,96 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
7602716876 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 10,68 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
8611346131 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
52-31082023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 960,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
46-31082023 Faktúra za pečenie trdelníkov Medveďov 00305588 Ladislav Bogár, CROSS Bár 17679419 Iné 120,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
8334275070 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - preprava obedov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - preprava obedov, č.: ZoPS-01-Medvedov zo dňa 29.11.2022 Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 0,00 € 31.08.2023 01.09.2023 12.09.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
23477 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 24.08.2023 31.08.2023 Faktúra
2231120379 Faktúra za autorskú odmenu - Deň obce Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 40,80 € 22.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23031 Faktúra za propagáciu - Letný tábor Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 285,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23032 Faktúra za propagačný materiál - Skvalitnenie života seniorov Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 237,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23033 Faktúra za farebná tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 126,00 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
1232207439 Faktúra za tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 16,45 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
17/2023 Objednávka - kancelárske potreby pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 16,45 € 21.08.2023 21.08.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
2734048404, 2734045216 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 59,99 € 15.08.2023 31.08.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »