7001043665 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
493,82 € |
04.06.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
64-30102020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
494,00 € |
02.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020 |
Za vykonanie práce na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
495,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200004 |
Faktúra za prevedené el.montážne práce |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
505,45 € |
18.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24-30042020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
507,00 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
120004749 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
510,30 € |
08.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7001036334 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
538,62 € |
07.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7001020057 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120084069 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
07.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7001060780 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
608,66 € |
05.08.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200139 |
Acer Notebook a servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
624,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7001077291 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
645,74 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7001029446 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
649,86 € |
08.04.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7001012352 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
05.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7001093258 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
674,58 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7001083624 |
Streavné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,26 € |
06.11.2020 |
|
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7001053232 |
Stravné lístky -7/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
740,50 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201580 |
Kuka nádob |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
772,45 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20190 |
za dezinfekciu verejných priestranstiev v obci Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
GARANT PLUS-DDD s.r.o |
47173378 |
Iné |
840,00 € |
31.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002 |
Faktúra za prípravné práce k realizácií stavby |
Medveďov |
00305588 |
R-House, s r.o. |
47712261 |
Iné |
850,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |