7595019998 |
Záloha na energie (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7585039881 |
Záloha na energie (11/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
06.11.2020 |
|
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8920062478 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FA201159 |
Čipová karta Prime 940 Gemalto Verzia ID |
Medveďov |
00305588 |
Disig. a.s. |
35975946 |
Iné |
35,00 € |
18.09.2020 |
|
|
20.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20202337 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,85 € |
05.06.2020 |
|
|
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8020008245 |
Vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,30 € |
09.04.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20205700 |
MŠ-Čistiace potreby - Tork utierky |
Medveďov |
00305588 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
37,06 € |
14.09.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20207048 |
MŠ-Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,06 € |
18.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8020011376 |
Vodné - 6BJ-260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,60 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8020011374 |
Vodné - 6BJ-260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,60 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020 |
Faktúra za obedy ( voľby NRSR ) |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
37,80 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2005170 |
Odmeny výkonným umelcom |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
31.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0205 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,39 € |
25.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
002/2020 |
Faktúra za čistenie a kontroly komínov |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
42,00 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201196 |
Školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
15.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0360 |
Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,25 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20202312 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,35 € |
22.05.2020 |
|
|
24.05.2020 |
|
|
Faktúra |
OPS/1999/2020 |
Za vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8020020173 |
Vodné - 214 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,67 € |
08.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8920062476 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,26 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |