Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7151729756 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 196,54 € 10.04.2024 15.04.2024 Faktúra
24023834 Spevácky zbor Medveďov - Tričká Medveďov 00305588 Dual Trade s.r.o. Iné 209,40 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
240441 Faktúra za opravu multifunkčného zariadenia Medveďov 00305588 Canton, s.r.o. Iné 216,00 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
7161589058 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 219,83 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
7103956050 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 241,84 € 31.01.2024 31.01.2024 Faktúra
7103962360 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 258,60 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
2430136 Faktúra za materiál - traktor Medveďov 00305588 Sidó&sidó s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 269,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
240218 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Stavebné práce, opravárenské práce 327,12 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7602852331 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 342,90 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
20240080 Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu Medveďov 00305588 NETI TRANS s.r.o. 55204767 Iné 360,00 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
1241215 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 372,00 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
24kdi00020 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
01/2024 Faktúra za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 397,00 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
51 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
TF-SC4-027 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Iné 635,18 € 11.01.2024 24.01.2024 Faktúra
TF-SC4-133 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
4081 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
4186 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
4-29012024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Faktúra
15-31032024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 660,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »