51-31082020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
377,00 € |
03.09.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/031 |
Faktúra za vypracovanie HG posudku |
Medveďov |
00305588 |
Geo-Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Iné |
360,00 € |
21.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00007 |
Prevzdušnenie trávy |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200100072 |
Vypracovanie PD IBV Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
DKVIA, s.r.o. |
|
Iné |
360,00 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
71-27112020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
27.11.2020 |
|
|
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200209 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Kultúra, média, tlač |
340,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
04-31012020 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31-31052020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
190577 |
Faktúra za nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
299,20 € |
02.04.2020 |
|
|
22.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200352 |
Aktualizácia pasportizácie cintorína |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
270,54 € |
07.08.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200571 |
Aktualizácia: Cintorína obce FA-2.časť |
Medveďov |
00305588 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
Iné |
270,54 € |
10.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
192977 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
266,35 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20178 |
Nadspotreba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,44 € |
07.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7760564583 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,66 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7575004443 |
Záloha na energie (7/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,66 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3/20 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
17.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/135 |
Za vypracovanie dokumentácie |
Medveďov |
00305588 |
Fire Protection-Csaba Bíró |
40852911 |
Iné |
250,00 € |
19.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2544961798 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,27 € |
16.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
203598 |
Smetná nádoba -7ks |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
230,53 € |
16.07.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
228,48 € |
18.12.2020 |
|
|
20.12.2020 |
|
|
Faktúra |