0-11/2021 |
Za overenie úz za rok 2020 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7141467616 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
799,49 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7101029674 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
769,00 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7101016798 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
764,90 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7101052031 |
Stravné lístky -8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,13 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015 |
VZ Materiál a Oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
726,80 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71-26112021 |
za vývoz odpadovej vody - 11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,00 € |
26.11.2021 |
|
|
28.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7101046587 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
719,84 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44-30072021 |
za vývoz odpadovej vody - 7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,00 € |
30.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
58-30092021 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
648,00 € |
01.10.2021 |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2/21 |
Betonárske práce 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Lorincz Ladislav-Výroba z betónu-Betonárske práce |
47770678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7101011488 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
579,82 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015 |
Respirátor FFP2 - 1170 ks |
Medveďov |
00305588 |
Cramix, s.r.o. |
52841618 |
Iné |
526,50 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17-31032021 |
za vývoz odpadovej vody - 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
520,00 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
Darovacia zmluva |
Darovacia zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Nadácia Vzdelanie a Zdravie |
30868254 |
Iné |
500,00 € |
12.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
7101002918 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
477,34 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
45 |
Za režijné náklady - 09+10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
04-31012021 |
za vývoz odpadovej vody - 1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
29.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
460,00 € |
09.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |