Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0-11/2021 Za overenie úz za rok 2020 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Faktúra
7141467616 Vyúčtovacia faktúra Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 799,49 € 11.01.2021 13.01.2021 Faktúra
7101029674 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 769,00 € 06.05.2021 08.05.2021 Faktúra
7101016798 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 764,90 € 08.03.2021 10.03.2021 Faktúra
7101052031 Stravné lístky -8/2021 Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 732,13 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
20210015 VZ Materiál a Oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 726,80 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
71-26112021 za vývoz odpadovej vody - 11/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 720,00 € 26.11.2021 28.11.2021 Faktúra
7101046587 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 719,84 € 04.08.2021 06.08.2021 Faktúra
44-30072021 za vývoz odpadovej vody - 7/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 676,00 € 30.07.2021 02.08.2021 Faktúra
58-30092021 za vývoz OV Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Palivá, energie, voda, telefóny 648,00 € 01.10.2021 03.10.2021 Faktúra
2/21 Betonárske práce 3/2021 Medveďov 00305588 Lorincz Ladislav-Výroba z betónu-Betonárske práce 47770678 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
7101011488 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 579,82 € 10.02.2021 12.02.2021 Faktúra
20210015 Respirátor FFP2 - 1170 ks Medveďov 00305588 Cramix, s.r.o. 52841618 Iné 526,50 € 04.03.2021 06.03.2021 Faktúra
17-31032021 za vývoz odpadovej vody - 3/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 520,00 € 01.04.2021 03.04.2021 Faktúra
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Medveďov 00305588 Nadácia Vzdelanie a Zdravie 30868254 Iné 500,00 € 12.07.2021 15.07.2021 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
7101002918 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 477,34 € 11.01.2021 13.01.2021 Faktúra
45 Za režijné náklady - 09+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
48 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
04-31012021 za vývoz odpadovej vody - 1/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 29.01.2021 30.01.2021 Faktúra
1/2021 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 460,00 € 09.01.2021 13.01.2021 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »