Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
51-30082021 za vývoz odpadovej vody - 8/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 455,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
003 Obkladačské práce Mš Medveďov 00305588 Alexander Pálfy 37163493 Stavebné práce, opravárenské práce 450,00 € 20.08.2021 22.08.2021 Faktúra
30-27052021 za vývoz odpadovej vody - 5/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 442,00 € 27.05.2021 29.05.2021 Faktúra
92102545 Systémová podpora -2022 Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 436,62 € 15.11.2021 17.11.2021 Faktúra
77-31122020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 429,00 € 03.01.2021 05.01.2021 Faktúra
21408 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 428,58 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
21470 Služby VO Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
21530 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
21591 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Stavebné práce, opravárenské práce 428,58 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
21655 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
21720 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
F02101987 Germicídne žiariče Prolux G - Mš-Vš.materiál Medveďov 00305588 Nexa,s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 416,93 € 12.11.2021 14.11.2021 Faktúra
21027 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 13.01.2021 15.01.2021 Faktúra
21088 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
21148 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 414,89 € 12.03.2021 14.03.2021 Faktúra
21211 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 14.04.2021 16.04.2021 Faktúra
21282 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 11.05.2021 13.05.2021 Faktúra
21347 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 414,89 € 14.06.2021 16.06.2021 Faktúra
20211374 Smetná nádoba -15ks Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 412,20 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
37-26062021 za vývoz odpadovej vody - 6/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 403,00 € 28.06.2021 30.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »