64-28102021 |
za vývoz odpadovej vody - 10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
396,00 € |
28.10.2021 |
|
|
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100052 |
za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
02.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21001 |
Farebná tlač novín |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
383,04 € |
20.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7 |
Za režijné náklady - 02+03/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
374,00 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1945805794 |
Telefon |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,65 € |
04.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202115 |
Za hudobné vystúpenie spevákov |
Medveďov |
00305588 |
Klub Priateľov maďarskej piesne v SR |
37835734 |
Kultúra, média, tlač |
370,00 € |
10.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
24-3004221 |
za vývoz odpadovej vody - 4/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,00 € |
30.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00066 |
Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
021110022 |
za dodávku zámočníckých výrobkov |
Medveďov |
00305588 |
Bala a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,00 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 |
Zámočnícke práce |
Medveďov |
00305588 |
BALA, a.s. |
36204536 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,00 € |
27.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
10-26022021 |
za vývoz odpadovej vody - 2/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202118 |
Za ozvučenie Dňa Obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024 |
Dopravné |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
340,00 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
364/21/104 |
Servisná prehliadka |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Iné |
339,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210092 |
Epson Tlačiareň, Toner, Kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
308,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2380488077 |
Občerstvenie a Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Iné |
302,08 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210701 |
Vypracovanie Techn.Návrhu |
Medveďov |
00305588 |
Ing.arch. Ladislav Ladacsi |
52054314 |
Iné |
300,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
Darovacia zmluva - ZŠ Čiližská Radvaň |
Darovacia zmluva č. 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
300,00 € |
05.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
12/2021 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
288,16 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
217552 |
Smetná nádoba - 10ks-120L |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
287,38 € |
30.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |