Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
64-28102021 za vývoz odpadovej vody - 10/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 396,00 € 28.10.2021 30.10.2021 Faktúra
2100052 za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 02.02.2021 04.02.2021 Faktúra
21001 Farebná tlač novín Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 383,04 € 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
7 Za režijné náklady - 02+03/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 374,00 € 13.04.2021 15.04.2021 Faktúra
1945805794 Telefon Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 372,65 € 04.10.2021 06.10.2021 Faktúra
202115 Za hudobné vystúpenie spevákov Medveďov 00305588 Klub Priateľov maďarskej piesne v SR 37835734 Kultúra, média, tlač 370,00 € 10.10.2021 12.10.2021 Faktúra
24-3004221 za vývoz odpadovej vody - 4/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 364,00 € 30.04.2021 01.05.2021 Faktúra
21VF00066 Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 360,00 € 29.11.2021 01.12.2021 Faktúra
021110022 za dodávku zámočníckých výrobkov Medveďov 00305588 Bala a.s. Stavebné práce, opravárenské práce 354,00 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
4/2021 Zámočnícke práce Medveďov 00305588 BALA, a.s. 36204536 Stavebné práce, opravárenské práce 354,00 € 27.01.2021 27.01.2021 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
10-26022021 za vývoz odpadovej vody - 2/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 351,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
202118 Za ozvučenie Dňa Obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Kultúra, média, tlač 350,00 € 02.08.2021 04.08.2021 Faktúra
20210024 Dopravné Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 340,00 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
364/21/104 Servisná prehliadka Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Iné 339,00 € 16.02.2021 18.02.2021 Faktúra
210092 Epson Tlačiareň, Toner, Kanc. potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 308,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
2380488077 Občerstvenie a Všeobecný materiál Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Iné 302,08 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
20210701 Vypracovanie Techn.Návrhu Medveďov 00305588 Ing.arch. Ladislav Ladacsi 52054314 Iné 300,00 € 02.08.2021 04.08.2021 Faktúra
Darovacia zmluva - ZŠ Čiližská Radvaň Darovacia zmluva č. 3/2021 Medveďov 00305588 ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň 37836412 Iné 300,00 € 05.05.2021 06.05.2021 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
12/2021 Preprava obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 288,16 € 04.08.2021 06.08.2021 Faktúra
217552 Smetná nádoba - 10ks-120L Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 287,38 € 30.09.2021 02.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »