2 |
Za režijné náklady -1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19 |
Za režijné náklady - 4/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
19.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
|
|
Faktúra |
26 |
Za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30 |
Za režijné náklady - 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
KZ 6/2021 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
Karol Sági, Tomáš Sági, Tichomír Sági |
|
Iné |
182,50 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
KZ 1/2021 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
Juraj Horváth |
|
Iné |
180,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
0143019722 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
180,00 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210109 |
Mzdové náklady na COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
31396674 |
Iné |
178,94 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21024 |
Náklady na propagáciu |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
176,99 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021 |
6BJ-Za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
169,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200100377 |
Mš - Obliečky |
Medveďov |
00305588 |
Czech Textile Production,s.r.o. |
09233466 |
Iné |
165,80 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7151427393 |
Nedoplatok Elektr.Energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,90 € |
06.08.2021 |
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7151438015 |
Nedoplatok Elektr.Energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,28 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021 |
Rozprávky |
Medveďov |
00305588 |
Szelecká Monika |
000000 |
Iné |
150,00 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36233315 |
Osobná Doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
150,00 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202112 |
Za sprostredkovanie vystúpenia F.S. |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA16/2021 |
Vypr.násl.monit.správy pre projekt: bezpl. wifi |
Medveďov |
00305588 |
Individual s.r.o. |
|
Iné |
150,00 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120030648 |
Vodné- Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,06 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
139072021 |
DHZ Budova-Všeobecný Materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
147,41 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22408816 |
Tork Toalet.papier + Refl Utierk |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,92 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |