Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7201038620 Faktúra za stravné lístky 8/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 762,85 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
20220060 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 756,00 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
01/2022 za maliarské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 750,00 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
19/2022 Objednávka - Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 747,00 € 05.08.2022 15.08.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
32-26052022 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 744,00 € 27.05.2022 29.05.2022 Faktúra
22/2022 Objednávka - Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 738,00 € 08.09.2022 19.09.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
52-25082022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 8/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 720,00 € 25.08.2022 14.09.2022 Faktúra
222022 Faktúra za ozvučenie a osvetlenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 700,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
20220003 Zemné a výkopové práce Medveďov 00305588 Garten&Bagger,s.r.o. 51465787 Stavebné práce, opravárenské práce 690,00 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
122001210 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 682,98 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
2/2022 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 660,00 € 04.01.2022 07.01.2022 Ing. Ladislav Kulaca starosta obce Objednávka
46-29072022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
66-27102022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 10/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 27.10.2022 07.11.2022 Faktúra
78-31122021 za vývoz odpadovej vody - 12/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 612,00 € 03.01.2022 05.01.2022 Faktúra
42022 Za inštalatérské práce - MŠ Medveďov 00305588 Peter Olláry - OP Mont Palivá, energie, voda, telefóny 594,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
73-24112022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 11/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 576,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
25-29042022 FA za vývoz OV Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 564,00 € 29.04.2022 30.04.2022 Faktúra
7390016805 Nedoplatok elektr. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 548,85 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
26 Faktúra za režijné náklady 9-10/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 510,00 € 02.11.2022 07.11.2022 Faktúra
32 Faktúra za režijné náklady 11,12/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 510,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »