6/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
889,20 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
9-29022024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
888,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
883,35 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
7401000712 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
852,99 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
824,85 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
21-25042024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
780,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7931122023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15-31032024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4-29012024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
TF-SC4-027 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
635,18 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
TF-SC4-133 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4081 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4186 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4239 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001 |
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž |
Medveďov |
00305588 |
Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, |
32300948 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,72 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024 |
Faktúra za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
397,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24kdi00020 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |