KRHZ-TT-VO-2023/32-045 |
DAROVACIA ZMLUVA č.p.:KRHZ-TT-VO-2023/32-045 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Iné |
0,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
21/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 035,45 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
23664 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231108 |
Doprava autobusom |
Medveďov |
00305588 |
RACZ, s.r.o. |
|
Iné |
128,60 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230050 |
Faktúra podľa zmluvy o posk. služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
750,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
14594/2023 |
Faktúra za vlajky - 4 ks |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
69,50 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
73-30112023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
936,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
35815256 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339611007 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0153011257 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 897,84 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234674 |
Faktúra za poháre - 6 ks |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
40,90 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0111 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230176 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v súlade s ust. § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO - RÁKÓCZI HÁLÓZAT |
51291436 |
Iné |
130,00 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
Dodatok č. N20191114001D05 |
Dodatok č. N20191114001D05 |
Medveďov |
00305588 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SLovenskej republiky |
30854687 |
Iné |
0,00 € |
13.11.2023 |
|
31.12.2023 |
22.11.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
7131967664 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,58 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4414784732 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8321040271 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,38 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8321040272 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8321040273 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |