Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
7592705158 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 213,08 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
7592705159 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 88,40 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
7592705160 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 105,07 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
2729566211, 2729564142 Faktúra za telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 60,47 € 17.07.2023 17.07.2023 Faktúra
2231117649 Faktúra za autorskú odmenu a licenciu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 22,80 € 20.07.2023 02.08.2023 Faktúra
2023/071 Faktúra za vypracovanie PHSR obce Medveďov 2023-2028 Medveďov 00305588 Medex Slovakia s.r.o. 50506609 Iné 360,00 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
20231898 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 Trend Hygiena,s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,38 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
231095 Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 24.07.2023 02.08.2023 Faktúra
16 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 169,40 € 28.07.2023 02.08.2023 Faktúra
45-27072023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 31.07.2023 02.08.2023 Faktúra
8688743131 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
VYF0070 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 18,39 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
223021 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 450,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
223022 Faktúra za ozvučenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 250,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
0153010749 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 149,97 € 03.08.2023 15.08.2023 Faktúra
0143024464 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 07.08.2023 15.08.2023 Faktúra
8332504596 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 07.08.2023 15.08.2023 Faktúra
7301016296 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 763,03 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
2253/23/104 Faktúra za servisnú zákazku IVECO Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Stavebné práce, opravárenské práce 593,72 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
R142740 Faktúra za pracovná obuv Medveďov 00305588 ENGELBERT STRAUSS SK s.r.o. 52463885 Iné 71,76 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »