0143025669 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0143025455 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 190,82 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8421005597 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8421005596 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4490537138 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7161589058 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,83 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1241215 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
372,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
276596347, 2765967489 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
TF-SC4-133 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102493816 |
Faktúra za THE Hosting medvedov_1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57,46 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8346775057 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,20 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4081 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9240410 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024105343 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,88 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2430136 |
Faktúra za materiál - traktor |
Medveďov |
00305588 |
Sidó&sidó s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
269,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15-31032024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8698716336 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |