| 9/2024 |
Objednávka - smetné nádoby ( 120L, 240L ) |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 940,00 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 10/2024 |
Objednávka - EWA setup + školenie, vytvorenie účtu pre čipovaciu aktivitu, nadstavec na inštaláciu, USB čítačka k telefónu, webová aplikácia |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
783,50 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 67 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
144,20 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 66 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
442,00 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,43 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,89 € |
14.05.2024 |
01.10.2024 |
30.09.2026 |
15.05.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 4239 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/OBC/R/K/DS/0006 |
Zmluva č.2024/OBC/R/K/DS/0006 o poskytnutí účelovej dotácie - Letný tábor pre deti |
Medveďov |
00305588 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
1 250,00 € |
10.05.2024 |
|
18.11.2024 |
13.05.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| FV05-36935/2024 |
Faktúra za sporáky - 2 ks |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
898,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421013657 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421014071 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,76 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421014072 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421014073 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7161608866 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,20 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4447362447 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7401008121 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 044,68 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240005 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8348570968 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153011913 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 374,27 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143026047 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |