Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9/2024 Objednávka - smetné nádoby ( 120L, 240L ) Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 940,00 € 21.05.2024 31.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
10/2024 Objednávka - EWA setup + školenie, vytvorenie účtu pre čipovaciu aktivitu, nadstavec na inštaláciu, USB čítačka k telefónu, webová aplikácia Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 783,50 € 21.05.2024 31.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
67 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 144,20 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
66 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0338870926 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 55,43 € 15.05.2024 29.05.2024 Faktúra
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 56,89 € 14.05.2024 01.10.2024 30.09.2026 15.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
4239 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 14.05.2024 29.05.2024 Faktúra
2024/OBC/R/K/DS/0006 Zmluva č.2024/OBC/R/K/DS/0006 o poskytnutí účelovej dotácie - Letný tábor pre deti Medveďov 00305588 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 1 250,00 € 10.05.2024 18.11.2024 13.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
FV05-36935/2024 Faktúra za sporáky - 2 ks Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 898,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8421013657 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8421014071 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 16,76 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8421014072 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8421014073 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
7161608866 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 219,20 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
4447362447 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
7401008121 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 044,68 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20240005 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8348570968 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,74 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0153011913 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 3 374,27 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0143026047 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra