| 202404 |
Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
Rudolf Mátis |
|
Kultúra, média, tlač |
300,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240247 |
Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu |
Medveďov |
00305588 |
NETI TRANS s.r.o. |
55204767 |
Iné |
360,00 € |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č.7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Medveďov |
00305588 |
CHRISTMANN LOGISTOCS s.r.o. |
46291628 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.11.2024 |
01.01.2025 |
|
27.11.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 20240045 |
Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
2 618,30 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2802741148, 2802739098 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,39 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 98 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 93 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
95,20 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012733 |
Faktúra za začipovanie nádob + RFiD čip |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 934,40 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143027219 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
39,80 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. ( Občiansky zákonník ) |
Medveďov |
00305588 |
Bankó Gábor |
|
Iné |
245,00 € |
18.11.2024 |
19.11.2024 |
|
20.11.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 7181463349 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,38 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4420750415 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421039880 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,62 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421039881 |
Faktúra za vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8421039882 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0153012678 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 201,56 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7401018996 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 234,07 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7613087808 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7613088007 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7613088003 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |